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Anulación cuentas por pagar Entradas
Anulación cuentas por pagar entradas
En esta opción se permite la anulación individual y masiva de los documentos contables generados para las entradas, desde aqui se puede consultar todos los documentos contables que esten o no contabilizados.
- Sucursal: Se filtran aquellas sucursales que tiene documentos contables generados o contabilizados.
- Proveedor: Se puede realizar la búsqueda del proveedor por nombre o nit.
- Orden No.: Consulta por consecutivo de la Orden de compra.
- Entrada No.: Consulta por consecutivo de la entrada,
- Factura: Campo alfanumérico que permite digitar el consecutivo de la factura que se desea buscar.
- No. Documento: Se filtra por consecutivo de documento contable.
- Estado: Se permite filtrar por los documentos que estan en estado generado, contabilizado o todos
CONSULTA
Al consultar se visualizan las columnas:
Entre las columnas de la pantalla de anulación no se visualiza la columna de sucursal, ya que, al ser una versión multicentro de costo puede que un documento tenga varios contratos de diferentes sucursales, sin embargo, sí se filtra por sucursal, se visualizarán los documentos que esten en dicha sucursal.
- Proveedor: Al detener el cursor en proveedor, se permite ver información como nit y nombre completo.
- Factura: Se visualiza el consecutivo de la factura asignada a la entrada.
- Fecha documento: Fecha de generación del documento contable.
- No. Documento: Hipervinculo que la cuenta por pagar generada, al detener el cursor en el consecutivo se puede visualizar numero de las entradas asociadas al documento.
- IMG.: Hipervínculo de la imagen de la factura según integración (SGD o Radicación electrónica).
- Estado: Indica el estado en el que se encuentra el documento contable (Contabilizado o generado).
Periodo: Candado que indica si el periodo contable a la fecha de anulación se encuentra abierto o cerrado.
Check de anulación: Checkbox que permite la selección masiva de cuentas por pagar para su anulación, al seleccionar una o todas las CP para anular, el botón de anular se activa.
El sistema exige algunos requisitos para permitir la anulación contable de Entradas:
• El periodo contable debe estar abierto con base en la fecha del documento.
• El documento no puede estar contabilizado.
• El documento no debe tener cruces contables
FUNCIONAMIENTO
Se seleccionan las cuentas por pagar a anular o desde el check masivo se pueden seleccionar todas las cuentas por pagar disponibles y se oprime el botón anular.
Automaticamente las cuentas por pagar que se anularon, liberan las entradas y quedan disponibles nuevamente para volver a generarle documento contable.
Al anularse el documento contable el consecutivo queda como anulado y no se puede volver a generar otra CP con el mismo consecutivo.